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下列属于注册会计师了解与货币资金相关的控制的程序有

2022-02-14 11:36 来源:未知 作者:会计网编辑部 | 会计网-会计考试学习门户

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下列属于注册会计师了解与货币资金相关的控制的程序有

下列属于注册会计师了解与货币资金相关的控制的程序有( )。

A、对相关文件和资料进行检查

B、审阅以前年度审计工作底稿

C、观察内部控制执行情况

D、询问管理层和员工相关控制流程

【答案】ABCD

【解析】

注册会计师可以通过审阅以前年度审计工作底稿、观察内部控制执行情况、询问管理层和员工、检查相关的文件和资料等方法对这些控制进行了解,此外,对相关文件和资料进行检査也可以提供审计证据。


下列选项中,不属于一个良好的现金内部控制应该达到的要求的是( )。

A、现金收支与记账岗位分离

B、全部收入及时准确入账

C、按天盘点现金,编制现金盘点表

D、对现金收支业务进行内部审计

【答案】C

【解析】

良好的内部控制并不要求每天盘点现金,编制现金盘点表。通常按月会计主管指定出纳员以外的人员对现金进行盘点,编制现金盘点表。

以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有( )。

A、监盘库存现金

B、检查银行存款日记账与总账登记是否为不同人员

C、抽查大额库存现金收支

D、函证银行存款

【答案】ACD

【解析】

选项B属于控制测试。